Orden de Compra. Nº4171-2211-SE14 "MATERIALES JARDÍN INFANTIL LOS AROMOS "
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-2211-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES JARDÍN INFANTIL LOS AROMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4171-17-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 6706,05
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda
Razón Social SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA
R.U.T. 77.730.550-6
Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores1UnidadMARCADOR PERMAN. PELIKAN 240 P. FINA 1 MM. NEGRO X 12 UNIDADES MARCADOR PERMAN. PELIKAN 240 P. FINA 1 MM. NEGRO X 12 UNIDADES $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017
14111525
Papel multiuso40UnidadPAPEL CREPE PLIEGOS ROLY (10 CELESTE, 10 AMARILLOS, 10 FUCSIA, 10 VERDE CLARO) PAPEL CREPE PLIEGOS ROLY (10 CELESTE, 10 AMARILLOS, 10 FUCSIA, 10 VERDE CLARO) $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.360 $ 4.370
60105704
Barras de pegamento libres de ácido2UnidadADHESIVOS BARRA 35 GR ARTEL X 12 UNIDADES ADHESIVOS BARRA 35 GR ARTEL X 12 UNIDADES $ 6.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.186 $ 12.185
14111525
Papel multiuso50UnidadPAPEL LUSTRE FAJO 10X10 HALLEY 24 HJS PAPEL LUSTRE FAJO 10X10 HALLEY 24 HJS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
14111525
Papel multiuso30OvilloPAPEL CHOCLO COLORES VIVOS COMBINADOS PAPEL CHOCLO COLORES VIVOS COMBINADOS $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.610 $ 14.622
Total Neto $ 35.295
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.706
TOTAL OC $ 42.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.