Orden de Compra. Nº4171-222-OC07 "ARTICULOS ESCOLARES."
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-222-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2007
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ESCOLARES.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ARTICULOS ESCOLARES. SEGUN MMS Nº 72, 105, 130, 150 AL 157, 159.
Proveniente de Licitación 4171-51-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra B. OHIGGINS S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna -1
Impuesto 4101,15
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social KARINA SOLEDAD ALAMOS FUENTES
R.U.T. 15.491.476-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar4UnidadCinta para empaquetarROLLOS HUINCHA EMBALAJE $ 191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 764 $ 764
44122103
CORCHETE 53/06 CJA/1000U INDUSTRIAL TORRE2CajaCORCHETE 53/06 CJA/1000U INDUSTRIAL TORRECAJAS DE CORCHETES PARA ENGRAPADORA (530/6) $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.006 $ 1.006
31201512
CINTA DE REGALO ROLLO 2CM6UnidadCINTA DE REGALO ROLLO 2CMCINTELA DE COLOR ROJO, VERDE, AMARILLO, PLATEADA (2C/COLOR) $ 263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.578 $ 1.578
14111610
CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE10UnidadCARTULINA METALICA 50X65 PROARTECARTULINA METALICA COLOR AMARILLO ORO, ROJO, AZUL. $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180
60121236
PINCEL CERDA PLANO SELLOFFICE Nø 05UnidadPINCEL CERDA PLANO SELLOFFICE Nø 0PINCELES PARA DELINEAR $ 157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 785 $ 785
60121119
Papel de regalo10UnidadPapel de regaloPLIEGOS DE PAPEL DE REGALO CON DIVERSOS DISEÑOS DE DISNEY $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
14111610
Cartulina METALICA PLATEADA PROARTE 50X6510UnidadCartulina METALICA PLATEADA PROARTE 50X65PLIEGOS DE CARTULINA DE COLORES PLATEADA $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180
60121109
CARPETA ARTE TORRE PAPEL LUSTRE FLUORECENTE 6 LAM.3UnidadCARPETA ARTE TORRE PAPEL LUSTRE FLUORECENTE 6 LAM.BLOCK DE PAPEL FLUORESCENTE $ 676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.028 $ 2.028
47131604
Escoba ARTESANAL1UnidadEscoba ARTESANALESCOBA $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
44121612
CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO SELLOFFICE T-3121UnidadCUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO SELLOFFICE T-312CARTONERAS GRANDES $ 149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149 $ 149
60121148
CARPETA ARTE TORRE PAPEL LUSTRE 16 PLIEGOS.2UnidadCARPETA ARTE TORRE PAPEL LUSTRE 16 PLIEGOS.BLOCK DE PAPEL LUSTRE $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.596
14111610
CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA 20 HJS.2UnidadCARPETA ARTE PROARTE CARTULINA 20 HJS.BLOCK DE CARTULINAS $ 775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550 $ 1.550
44122011
ARCHIVADOR RAPIDO CON FORRO AMARILLO FONDO KRAFT7UnidadARCHIVADOR RAPIDO CON FORRO AMARILLO FONDO KRAFTCARPETAS PLASTIFICADAS CON ARCHIVADOR (AMARILLAS). $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.169 $ 1.169
Total Neto $ 21.585
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.101
TOTAL OC $ 25.686


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.