Orden de Compra. Nº
4171-222-OC07
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ARTICULOS ESCOLARES.
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4171-222-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-05-2007
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS ESCOLARES.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
ARTICULOS ESCOLARES. SEGUN MMS Nº 72, 105, 130, 150 AL 157, 159.
Proveniente de Licitación
4171-51-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Departamento De Educacion Municipal
R.U.T.
70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra
B. OHIGGINS S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento De Educacion Municipal
R.U.T.
70.834.500-8
Dirección de Facturación
CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna
-1
Impuesto
4101,15
Dirección de Envío de la Factura
CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
KARINA SOLEDAD ALAMOS FUENTES
R.U.T.
15.491.476-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar
4
Unidad
Cinta para empaquetar
ROLLOS HUINCHA EMBALAJE
$ 191,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 764
$ 764
44122103
CORCHETE 53/06 CJA/1000U INDUSTRIAL TORRE
2
Caja
CORCHETE 53/06 CJA/1000U INDUSTRIAL TORRE
CAJAS DE CORCHETES PARA ENGRAPADORA (530/6)
$ 503,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.006
$ 1.006
31201512
CINTA DE REGALO ROLLO 2CM
6
Unidad
CINTA DE REGALO ROLLO 2CM
CINTELA DE COLOR ROJO, VERDE, AMARILLO, PLATEADA (2C/COLOR)
$ 263,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.578
$ 1.578
14111610
CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE
10
Unidad
CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE
CARTULINA METALICA COLOR AMARILLO ORO, ROJO, AZUL.
$ 318,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.180
$ 3.180
60121236
PINCEL CERDA PLANO SELLOFFICE Nø 0
5
Unidad
PINCEL CERDA PLANO SELLOFFICE Nø 0
PINCELES PARA DELINEAR
$ 157,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 785
$ 785
60121119
Papel de regalo
10
Unidad
Papel de regalo
PLIEGOS DE PAPEL DE REGALO CON DIVERSOS DISEÑOS DE DISNEY
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
14111610
Cartulina METALICA PLATEADA PROARTE 50X65
10
Unidad
Cartulina METALICA PLATEADA PROARTE 50X65
PLIEGOS DE CARTULINA DE COLORES PLATEADA
$ 318,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.180
$ 3.180
60121109
CARPETA ARTE TORRE PAPEL LUSTRE FLUORECENTE 6 LAM.
3
Unidad
CARPETA ARTE TORRE PAPEL LUSTRE FLUORECENTE 6 LAM.
BLOCK DE PAPEL FLUORESCENTE
$ 676,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.028
$ 2.028
47131604
Escoba ARTESANAL
1
Unidad
Escoba ARTESANAL
ESCOBA
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
44121612
CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO SELLOFFICE T-312
1
Unidad
CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO SELLOFFICE T-312
CARTONERAS GRANDES
$ 149,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 149
$ 149
60121148
CARPETA ARTE TORRE PAPEL LUSTRE 16 PLIEGOS.
2
Unidad
CARPETA ARTE TORRE PAPEL LUSTRE 16 PLIEGOS.
BLOCK DE PAPEL LUSTRE
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.596
14111610
CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA 20 HJS.
2
Unidad
CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA 20 HJS.
BLOCK DE CARTULINAS
$ 775,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.550
$ 1.550
44122011
ARCHIVADOR RAPIDO CON FORRO AMARILLO FONDO KRAFT
7
Unidad
ARCHIVADOR RAPIDO CON FORRO AMARILLO FONDO KRAFT
CARPETAS PLASTIFICADAS CON ARCHIVADOR (AMARILLAS).
$ 167,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.169
$ 1.169
Total Neto
$ 21.585
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.101
TOTAL OC
$ 25.686
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.