Orden de Compra. Nº4171-2227-SE14 "MATERIALES DE LIBRERÍA ESC. F-529 SAN JUAN "
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-2227-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERÍA ESC. F-529 SAN JUAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4171-29-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 2042,5
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MINI MARKET " CENTRAL COLBUN "
Razón Social LUISA INES ROJAS ROJAS
R.U.T. 7.303.877-4
Sucursal MINI MARKET " CENTRAL COLBUN "
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina20UnidadCARTULINAS ESPAÑOLAS COLORES SURTIDOS CARTULINAS ESPAÑOLAS COLORES SURTIDOS $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.860 $ 2.860
53141501
Alfileres rectos5UnidadCAJAS CHICAS DE ALFILERES CAJAS CHICAS DE ALFILERES $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650
44121708
Marcadores2UnidadDESTACADORES AMARILLOS DESTACADORES AMARILLOS $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390 $ 390
44121708
Marcadores2UnidadDESTACADORES ROSADOS (FUCSIA)DESTACADORES ROSADOS (FUCSIA) $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390 $ 390
44111806
Transportadores50UnidadTRANSPORTADORES TRANSPORTADORES $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250
14111530
Notas de papel autoadhesivo10PaquetePOST IT (NOTAS) 3M AMARILLOS DE 100 HOJAS C/U 76X76 FULTON POST IT (NOTAS) 3M AMARILLOS DE 100 HOJAS C/U 76X76 FULTON $ 221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.210 $ 2.210
Total Neto $ 10.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.042
TOTAL OC $ 12.792


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.