|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4171-2242-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-10-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES ESCUELA G-515 RARI |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4171-30-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento De Educacion Municipal
|
|
R.U.T. |
70.834.500-8 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE ADOLFO NOVOA 419 |
|
Comuna |
Colbún
|
|
Impuesto |
5554,08 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE ADOLFO NOVOA 419 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Alicia Aida Salas Fernandez |
|
Razón Social |
ALICIA AIDA SALAS FERNANDEZ
|
|
R.U.T. |
10.017.940-7 |
|
Sucursal |
Alicia Aida Salas Fernandez |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202304
| Jugos y néctar envasados | 24 | Unidad | JUGOS KAPOS SABORES SURTIDOS | JUGOS KAPOS SABORES SURTIDOS |
$ 252,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.048
|
$ 6.048
|
50161813
| Dulces de chocolate o sustitutos | 24 | Unidad | CHOCOLATES | CHOCOLATES |
$ 714,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.136
|
$ 17.136
|
50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 24 | Unidad | CEREAL BAR | CEREAL BAR |
$ 252,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.048
|
$ 6.048
|
|
|
Total Neto
|
$ 29.232
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.554
|
|
$ 34.786
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.