Orden de Compra. Nº4171-2280-SE14 "MATERIALES PARA ESCUELA F-529 SAN JUAN"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-2280-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ESCUELA F-529 SAN JUAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4171-6-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 58122,9
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KATRIA LORENA SEPULVEDA NORAMBUENA
Razón Social KATRIA LORENA SEPULVEDA NORAMBUENA
R.U.T. 13.205.931-4
Sucursal KATRIA LORENA SEPULVEDA NORAMBUENA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura2kilogramoSOLDADURA PUNTO VERDE 3/32SOLDADURA PUNTO VERDE 3/32 $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
11101712
Aleación ferrosa16UnidadTACOS DE ANCLAJE DE 10 MM X 3.3/4"TACOS DE ANCLAJE DE 10 MM X 3.3/4" $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
27112801
Brocas1UnidadBROCA PARA FIERRO DE 4-6 MMBROCA PARA FIERRO DE 4-6 MM $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
27112801
Brocas1UnidadBROCA CONCRETO 8-10 MMBROCA CONCRETO 8-10 MM $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
11101712
Aleación ferrosa2UnidadCORREDERA ECO-80CORREDERA ECO-80 $ 24.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.980 $ 49.980
31161601
Pernos de anclaje2UnidadTACOS CRX TYG UNC ZN FWA 3/8-16X3 DE 4 UNIDADESTACOS CRX TYG UNC ZN FWA 3/8-16X3 DE 4 UNIDADES $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
30103101
Carril de acero2UnidadRIELES DE PUERTA CORREDERA U-100 3 METROSRIELES DE PUERTA CORREDERA U-100 3 METROS $ 24.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.980 $ 49.980
39101701
Tubos fluorescentes5UnidadTUBO FLUORESCENTES CHICOSTUBO FLUORESCENTES CHICOS $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
11101712
Aleación ferrosa6UnidadPOMELES DE 4"POMELES DE 4" $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
11101712
Aleación ferrosa1UnidadPLATINA DE 30 X 4 MTSPLATINA DE 30 X 4 MTS $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
23153306
Brocha de corte4UnidadDISCO DE CORTE DE 4"DISCO DE CORTE DE 4" $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
20101504
Cortadores de roca1UnidadDISCO DE PULIR DE 4"DISCO DE PULIR DE 4" $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
39101701
Tubos fluorescentes10UnidadTUBO FLUORESCENTE GRANDETUBO FLUORESCENTE GRANDE $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
39111810
Interruptor de lámpara10UnidadPARTIDOR UNIVERSALPARTIDOR UNIVERSAL $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700
39111810
Interruptor de lámpara5UnidadBALLATS SIMPLEBALLATS SIMPLE $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.950 $ 44.950
Total Neto $ 305.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.123
TOTAL OC $ 364.033


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.