Orden de Compra. Nº4171-2361-SE13 "MATERIALES PARA INTERNADO LICEO COLBÚN"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-2361-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA INTERNADO LICEO COLBÚN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4171-6-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 11501,84
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MINI MARKET " CENTRAL COLBUN "
Razón Social LUISA INES ROJAS ROJAS
R.U.T. 7.303.877-4
Sucursal MINI MARKET " CENTRAL COLBUN "
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadOMO MEDIANOOMO MEDIANO $ 958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 958 $ 958
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo2UnidadROLLOS DE PAPEL ALUSAROLLOS DE PAPEL ALUSA $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
47131806
Barniz o ceras de muebles2UnidadLUSTRAMUEBLESLUSTRAMUEBLES $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
47131801
Limpiadores de suelos5UnidadLYSOFORMLYSOFORM $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.455 $ 9.455
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo2UnidadROLLOS DE PAPEL ALUSA PLASTROLLOS DE PAPEL ALUSA PLAST $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
14111703
Toallas de papel2UnidadUNIDADES DE TOALLA NOVAUNIDADES DE TOALLA NOVA $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806 $ 806
47131801
Limpiadores de suelos5UnidadPOETTPOETT $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
47131810
Productos para lavar platos5UnidadQUIX LAVALOZAS QUIX LAVALOZAS $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.775 $ 7.775
47121802
Removedores5LitroLITROS DE ANTIGRASA INDUSTRIALLITROS DE ANTIGRASA INDUSTRIAL $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
Total Neto $ 60.536
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.502
TOTAL OC $ 72.038


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.