|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4171-243-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-04-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Materiales Jardín Infantil Faja Aurora |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4171-6-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento De Educacion Municipal
|
|
R.U.T. |
70.834.500-8 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE ADOLFO NOVOA 419 |
|
Comuna |
Colbún
|
|
Impuesto |
8244,86 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE ADOLFO NOVOA 419 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
KATRIA LORENA SEPULVEDA NORAMBUENA |
|
Razón Social |
KATRIA LORENA SEPULVEDA NORAMBUENA
|
|
R.U.T. |
13.205.931-4 |
|
Sucursal |
KATRIA LORENA SEPULVEDA NORAMBUENA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24121802
| Latas de pintura o barniz | 2 | Unidad | TARROS DE ESMALTE NEGRO BRILLANTE PARA FIERRO | TARROS DE ESMALTE NEGRO BRILLANTE PARA FIERRO |
$ 8.570,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.140
|
$ 17.140
|
31211906
| Rodillos de pintar | 4 | Unidad | RODILLO DE BUENA CALIDAD | RODILLO DE BUENA CALIDAD |
$ 2.670,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.680
|
$ 10.680
|
24121802
| Latas de pintura o barniz | 2 | Unidad | TARRO DE BARNIZ COLOR LADRILLO | TARRO DE BARNIZ COLOR LADRILLO |
$ 7.787,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.574
|
$ 15.574
|
|
|
Total Neto
|
$ 43.394
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.245
|
|
$ 51.639
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.