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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4171-2444-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO ESCUELA LOS BOLDOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4171-83-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento De Educacion Municipal
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R.U.T. |
70.834.500-8 |
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Dirección de Facturación |
CALLE ADOLFO NOVOA 419 |
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Comuna |
Colbún
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Impuesto |
8904,16 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE ADOLFO NOVOA 419 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
sociedad de inversiones de orive ltda |
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Razón Social |
SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA
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R.U.T. |
76.036.348-0 |
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Sucursal |
sociedad de inversiones de orive ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 48 | Unidad | ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO | ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO |
$ 245,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.760
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$ 11.760
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14111703
| Toallas de papel | 48 | Unidad | ROLLOS DE TOALLA NOVA | ROLLOS DE TOALLA NOVA |
$ 293,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.064
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$ 14.064
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47131816
| Desodorantes | 2 | Unidad | DESODORANTE AMBIENTAL | DESODORANTE AMBIENTAL |
$ 1.103,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.206
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$ 2.206
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47131502
| Paños de limpieza | 4 | Unidad | PAÑO DE SACUDIR | PAÑO DE SACUDIR |
$ 466,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.864
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$ 1.864
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 15 | Unidad | CLORO | CLORO |
$ 510,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.650
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$ 7.650
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12161905
| Limpiadores con chorros de agua | 10 | Unidad | LIMPIAPISOS POETT | LIMPIAPISOS POETT |
$ 932,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.320
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$ 9.320
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Total Neto
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$ 46.864
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.904
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$ 55.768
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.