Orden de Compra. Nº4171-2445-SE10 "MATERIALES DE ASEO ESCUELA LOMAS DE PUTAGAN"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-2445-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA LOMAS DE PUTAGAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4171-83-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 5923,63
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda
Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA
R.U.T. 76.036.348-0
Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas2UnidadESPONJA BONOBRILESPONJA BONOBRIL $ 242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484 $ 484
47131816
Desodorantes3UnidadDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 1.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.309 $ 3.309
52121601
Paños de cocina3UnidadPAÑOS SPONGIPAÑOS SPONGI $ 314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 942 $ 942
14111703
Toallas de papel24UnidadROLLOS DE TOALLA NOVAROLLOS DE TOALLA NOVA $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.032 $ 7.032
47131803
Desinfectantes domésticos15UnidadCLOROCLORO $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.650 $ 7.650
14111704
Papel higiénico48UnidadROLLOS DE PAPEL HIGIENICOROLLOS DE PAPEL HIGIENICO $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
Total Neto $ 31.177
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.924
TOTAL OC $ 37.101


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.