Orden de Compra. Nº4171-245-OC07 "MATERIALES DE ASEO, LICEO."
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-245-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2007
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO, LICEO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES DE ASEO, LICEO SEGUN MMS Nº 261
Proveniente de Licitación 4171-58-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra B. OHIGGINS S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna -1
Impuesto 8880,6
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MAURICIO LAGOS CELIS
R.U.T. 13.068.271-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general5CajaLimpiadores de uso generalCAJAS DE KLENZO $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
47131611
Palas para basura3UnidadPalas para basuraPALAS $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550
47131615
Escobillones3UnidadEscobillonesESCOBILLONES $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
47131501
Trapos10UnidadTraposPAÑOS PARA SACUDIR $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
47131602
Traperos6UnidadTraperosTRAPEROS GRANDES $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340 $ 5.340
47131811
Productos de lavandería5kilogramoProductos de lavanderíaCAJAS DE OMO DE 1 KILO $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos5LitroAbrillantadores o acabados de suelosLITROS DE CERA INCOLORA $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10LitroAbrillantadores o acabados de suelosLITROS DE POETT $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
47131803
Desinfectantes domésticos20LitroDesinfectantes domésticosLITROS DE CLORO $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131803
Desinfectantes domésticos10LitroDesinfectantes domésticosLITROS DE VIM CLOROGEL $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
Total Neto $ 46.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.881
TOTAL OC $ 55.621


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.