Orden de Compra. Nº4171-2577-SE14 "MATERIALES PARA ESC. F-529 SAN JUAN"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-2577-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ESC. F-529 SAN JUAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4171-6-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 24130
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KATRIA LORENA SEPULVEDA NORAMBUENA
Razón Social KATRIA LORENA SEPULVEDA NORAMBUENA
R.U.T. 13.205.931-4
Sucursal KATRIA LORENA SEPULVEDA NORAMBUENA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121501
Aceite de motor5UnidadBOTELLA DE ACEITE MEZCLA STHILBOTELLA DE ACEITE MEZCLA STHIL $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
20122206
Cestas de cabezal de flujo1UnidadCABEZAL TRIMCUT 31-2 STHILCABEZAL TRIMCUT 31-2 STHIL $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadOLEO COLOR AZUL-OLEO COLOR AZUL- $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31211505
Pinturas aceitosas1LitroOLEO COLOR AMARILLO ORO.-OLEO COLOR AMARILLO ORO.- $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31211505
Pinturas aceitosas1LitroOLEO COLOR ROJO.-OLEO COLOR ROJO.- $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
40142008
Mangueras para agua10UnidadMANGUERAMANGUERA $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
Total Neto $ 127.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.130
TOTAL OC $ 151.130


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.