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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4171-2604-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-11-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ESCUELA F-532 SAN DIONISIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4171-114-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento De Educacion Municipal
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R.U.T. |
70.834.500-8 |
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Dirección de Facturación |
CALLE ADOLFO NOVOA 419 |
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Comuna |
Colbún
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Impuesto |
14136,95 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE ADOLFO NOVOA 419 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
sociedad de inversiones de orive ltda |
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Razón Social |
SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA
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R.U.T. |
76.036.348-0 |
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Sucursal |
sociedad de inversiones de orive ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12161902
| Detergentes surfactantes | 3 | Unidad | LIMPIADOR SPRAY PARA PANTALLA LCD
| LIMPIADOR SPRAY PARA PANTALLA LCD
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$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.500
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$ 13.500
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52161512
| Parlantes | 11 | Unidad | PARLANTE PARA COMPUTADOR CON CONEXIÓN USB | PARLANTE PARA COMPUTADOR CON CONEXIÓN USB |
$ 3.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.780
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$ 43.780
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13101708
| Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 1 | Unidad | SILICONA LIQUIDA | SILICONA LIQUIDA |
$ 865,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 865
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$ 865
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43201808
| CD de sólo lectura | 2 | Unidad | TORRE DE 50 UNIDADES DE CD | TORRE DE 50 UNIDADES DE CD |
$ 5.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.500
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$ 10.500
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43201810
| DVD de sólo lectura | 4 | Unidad | TORRE DVD DE 10 UNIDADES | TORRE DVD DE 10 UNIDADES |
$ 1.440,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.760
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$ 5.760
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Total Neto
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$ 74.405
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.137
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$ 88.542
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.