Orden de Compra. Nº4171-2610-SE12 "INSUMOS PARA ESCUELA F-533 PANIMÁVIDA"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-2610-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2012
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA ESCUELA F-533 PANIMÁVIDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4171-31-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 28169,495665
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alicia Aida Salas Fernandez
Razón Social ALICIA AIDA SALAS FERNANDEZ
R.U.T. 10.017.940-7
Sucursal Alicia Aida Salas Fernandez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201711
Té instantáneo1CajaTÉ EN BOLSA 100 UNIDADESTÉ EN BOLSA 100 UNIDADES $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.101 $ 3.101
50201706
Café1UnidadTARRO DE NESCAFÉ GRANDETARRO DE NESCAFÉ GRANDE $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.185 $ 3.185
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas10UnidadTORTA PARA 15 PERSONAS, MIL HOJASTORTA PARA 15 PERSONAS, MIL HOJAS $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVASOS DESECHABLES PARA CAFÉVASOS DESECHABLES PARA CAFÉ $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
14111705
Servilletas de papel2UnidadPAQUETE DE SERVILLETASPAQUETE DE SERVILLETAS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
50181905
Galletas dulces o pastelitos2UnidadBRAZO DE REINABRAZO DE REINA $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.428 $ 11.429
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1kilogramoAZUCARAZUCAR $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
Total Neto $ 148.261
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.169
TOTAL OC $ 176.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.