Orden de Compra. Nº4171-295-SE13 "Materiales de Aseo Liceo Capitán I.C.P"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-295-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2013
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo Liceo Capitán I.C.P
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4171-6-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 14854,96
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KATRIA LORENA SEPULVEDA NORAMBUENA
Razón Social KATRIA LORENA SEPULVEDA NORAMBUENA
R.U.T. 13.205.931-4
Sucursal KATRIA LORENA SEPULVEDA NORAMBUENA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131614
Productos para el cuidado de los pies4UnidadUnidades de Polvo Nicótico Unidades de Polvo Nicótico $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.360 $ 6.360
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadLustra Muebles Lustra Muebles $ 843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.686 $ 1.686
47131502
Paños de limpieza3UnidadPaquetes de Paños Danzarina Paquetes de Paños Danzarina $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370
47131811
Productos de lavandería3UnidadKilos de Detergente (Para Ropa) Kilos de Detergente (Para Ropa) $ 2.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.535 $ 8.535
47131618
Mopas húmedas2UnidadTraperos para Piso Traperos para Piso $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
47131810
Productos para lavar platos2UnidadQuix Lavaloza GrandesQuix Lavaloza Grandes $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
47131804
Productos de limpieza de amoniaco6UnidadLitros de Cloro Litros de Cloro $ 1.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.244 $ 8.244
14111704
Papel higiénico24UnidadPapel Higiénico Papel Higiénico $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
12161902
Detergentes surfactantes3UnidadCif Crema Cif Crema $ 1.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.004 $ 5.004
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadUnidades de Vim Dinamic Unidades de Vim Dinamic $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadUnidades de Vim Amoniacloro Unidades de Vim Amoniacloro $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
10191509
Insecticidas3UnidadUnidades de Raid Araña Unidades de Raid Araña $ 1.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.397 $ 5.397
12191501
Solventes aromáticos4UnidadUnidades de Lysoform Aerosol Unidades de Lysoform Aerosol $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción6UnidadLitros de Jabón Líquido Litros de Jabón Líquido $ 1.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.288 $ 9.288
Total Neto $ 78.184
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.855
TOTAL OC $ 93.039


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.