Orden de Compra. Nº4171-30-SE12 "MATERIALES LICEO CAP. IGNACIO CARRERA PINTO COLBUN"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-30-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES LICEO CAP. IGNACIO CARRERA PINTO COLBUN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4171-114-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 4302,36
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda
Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA
R.U.T. 76.036.348-0
Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122106
Chinches y tachuelas2CajaCHINCHES DE COLORES PUSH PINSCHINCHES DE COLORES PUSH PINS $ 368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 736 $ 736
41111604
Reglas2UnidadREGLA (1 DE 30 CMS - 1 DE 50 CMS).-REGLA (1 DE 30 CMS - 1 DE 50 CMS).- $ 282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 564 $ 564
44121701
Lápiz pasta40UnidadLÁPIZ PASTA (30 NEGROS Y 10 ROJO)LÁPIZ PASTA (30 NEGROS Y 10 ROJO) $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
44121802
Líquido corrector8UnidadCORRECTOR LIQUIDOCORRECTOR LIQUIDO $ 624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992
44121708
Marcadores8UnidadDESTACADORDESTACADOR $ 257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.056 $ 2.056
60121535
Goma de borrar6UnidadGOMAS DE BORRARGOMAS DE BORRAR $ 154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
14111530
Notas de papel autoadhesivo10UnidadTACO ADHESIVO 8 X 8 CMSTACO ADHESIVO 8 X 8 CMS $ 364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.640 $ 3.640
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadSCOTCH GRANDESCOTCH GRANDE $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
60121501
Rotuladores de base acuosa8UnidadPLUMON DESECHABLE (4 ROJOS - 4 NEGROS)PLUMON DESECHABLE (4 ROJOS - 4 NEGROS) $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.424 $ 2.424
60121502
Rotuladores de base disolvente4UnidadPLUMON PERMANENTE (2 NEGROS - 2 ROJOS)PLUMON PERMANENTE (2 NEGROS - 2 ROJOS) $ 237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 948 $ 948
Total Neto $ 22.644
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.302
TOTAL OC $ 26.946


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.