Orden de Compra. Nº4171-3235-SE14 "PINTURAS Y OTROS ESCUELA F-532 SAN DIONISIO "
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-3235-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-12-2014
Nombre de la Orden de Compra PINTURAS Y OTROS ESCUELA F-532 SAN DIONISIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4171-87-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 21142,668
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriajemol
Razón Social JESUS MOLINA NORAMBUENA LIMITADA
R.U.T. 76.116.846-0
Sucursal ferreteriajemol
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz2UnidadTINETAS DE PINTURA LATEX TINETAS DE PINTURA LATEX $ 28.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.142 $ 57.143
24121802
Latas de pintura o barniz2UnidadESMALTE SINTÉTICOS COLOR GRIS ESMALTE SINTÉTICOS COLOR GRIS $ 18.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.218 $ 36.218
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5LitroDILUYENTE DILUYENTE $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.355 $ 7.353
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS DE 2,5BROCHAS DE 2,5 $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.597
27111507
Cortadores de metal4UnidadDISCO CORTE METAL 7" DIAMETRO DISCO CORTE METAL 7" DIAMETRO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
27111507
Cortadores de metal2UnidadDISCO CORTE METAL 7" DIAMETRO DISCO CORTE METAL 7" DIAMETRO $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.606 $ 2.605
78121601
Servicios de flete1UnidadSERVICIO DE FLETE SERVICIO DE FLETE $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 111.277
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.143
TOTAL OC $ 132.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.