Orden de Compra. Nº
4171-3240-SE14
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INSUMOS DE ASEO ESCUELA F-532 SAN DIONISIO
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4171-3240-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-12-2014
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE ASEO ESCUELA F-532 SAN DIONISIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4171-6-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Departamento De Educacion Municipal
R.U.T.
70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra
CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento De Educacion Municipal
R.U.T.
70.834.500-8
Dirección de Facturación
CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna
Colbún
Impuesto
32195,215
Dirección de Envío de la Factura
CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial San Cristobal
Razón Social
GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T.
12.139.433-2
Sucursal
Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131609
Magos para escobas o traperos
20
Unidad
TRAPEROS GRANDES
TRAPEROS GRANDES
$ 1.240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.800
$ 24.800
14111703
Toallas de papel
30
Unidad
TOALLA NOVA
TOALLA NOVA
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
47131811
Productos de lavandería
2
Unidad
CAJA DETERGENTE OMO DE 400 GRAMOS
CAJA DETERGENTE OMO DE 400 GRAMOS
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.580
$ 1.580
14111704
Papel higiénico
30
Rollo
PAPEL HIGIÉNICO BLANCO JUMBO DE 500 METROS
PAPEL HIGIÉNICO BLANCO JUMBO DE 500 METROS
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.000
$ 57.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
2
Unidad
PAPELEROS PLÁSTICOS DE 20 LITROS (COMEDOR)
PAPELEROS PLÁSTICOS DE 20 LITROS (COMEDOR)
$ 5.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.420
$ 10.420
12191501
Solventes aromáticos
20
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL (DIVERSOS AROMAS)
DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL (DIVERSOS AROMAS)
$ 1.157,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.140
$ 23.136
24111503
Bolsas de plástico
20
Paquete
BOLSAS DE BASURA GRANDE 80 X 110
BOLSAS DE BASURA GRANDE 80 X 110
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
24111503
Bolsas de plástico
25
Paquete
BOLSAS DE BASURA CHICA 50 X 70
BOLSAS DE BASURA CHICA 50 X 70
$ 381,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.525
$ 9.513
31211910
Mitones
5
Unidad
PARES DE GUANTES DE CUERO CABRENTILLA
PARES DE GUANTES DE CUERO CABRENTILLA
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
Total Neto
$ 169.448
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.195
TOTAL OC
$ 201.643
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.