Orden de Compra. Nº4171-3240-SE14 "INSUMOS DE ASEO ESCUELA F-532 SAN DIONISIO "
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-3240-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2014
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO ESCUELA F-532 SAN DIONISIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4171-6-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 32195,215
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131609
Magos para escobas o traperos20UnidadTRAPEROS GRANDES TRAPEROS GRANDES $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800
14111703
Toallas de papel30UnidadTOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
47131811
Productos de lavandería2UnidadCAJA DETERGENTE OMO DE 400 GRAMOS CAJA DETERGENTE OMO DE 400 GRAMOS $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580
14111704
Papel higiénico30RolloPAPEL HIGIÉNICO BLANCO JUMBO DE 500 METROS PAPEL HIGIÉNICO BLANCO JUMBO DE 500 METROS $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2UnidadPAPELEROS PLÁSTICOS DE 20 LITROS (COMEDOR) PAPELEROS PLÁSTICOS DE 20 LITROS (COMEDOR) $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.420 $ 10.420
12191501
Solventes aromáticos20UnidadDESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL (DIVERSOS AROMAS) DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL (DIVERSOS AROMAS) $ 1.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.140 $ 23.136
24111503
Bolsas de plástico20PaqueteBOLSAS DE BASURA GRANDE 80 X 110 BOLSAS DE BASURA GRANDE 80 X 110 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
24111503
Bolsas de plástico25PaqueteBOLSAS DE BASURA CHICA 50 X 70 BOLSAS DE BASURA CHICA 50 X 70 $ 381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.525 $ 9.513
31211910
Mitones5UnidadPARES DE GUANTES DE CUERO CABRENTILLA PARES DE GUANTES DE CUERO CABRENTILLA $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
Total Neto $ 169.448
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.195
TOTAL OC $ 201.643


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.