Orden de Compra. Nº4171-327-SE11 "MATERIALES REPARACION SALA CUNA MAULE SUR"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-327-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-04-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION SALA CUNA MAULE SUR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4171-82-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL HR LTDA.
Razón Social ELVIS ENRIQUE HERNANDEZ ROJAS
R.U.T. 12.372.326-0
Sucursal COMERCIAL HR LTDA.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121803
Papeles baño de poliéster1UnidadTAPA DE BAÑOTAPA DE BAÑO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadTINETA AZUL MEDITERRANEOTINETA AZUL MEDITERRANEO $ 59.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800
31211906
Rodillos de pintar3UnidadCHIPORRO NATURALCHIPORRO NATURAL $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
31211904
Brochas2UnidadBROCHA DE 2 "BROCHA DE 2 " $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
60121239
Botellas o tazas de pintura4UnidadESMALTE SINTETICO DE 200 CCESMALTE SINTETICO DE 200 CC $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
31191501
Papeles de lija3UnidadLIJA MADERA N°80LIJA MADERA N°80 $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
23153036
Placas de cerrojo1UnidadCERROJOCERROJO $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950
31211604
Diluyentes para pinturas2LitroGALONES DE 1 LITROGALONES DE 1 LITRO $ 15.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.380 $ 31.380
31211604
Diluyentes para pinturas2LitroAGUARRASAGUARRAS $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
31211505
Pinturas aceitosas1LitroOLEO OPACO DAMASCOOLEO OPACO DAMASCO $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 115.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 115.430

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.