Orden de Compra. Nº4171-3439-SE11 "MATERIALES SALA CUNA MAULE SUR "
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-3439-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES SALA CUNA MAULE SUR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4171-83-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 70011,8067225027
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MINI MARKET " CENTRAL COLBUN "
Razón Social LUISA INES ROJAS ROJAS
R.U.T. 7.303.877-4
Sucursal MINI MARKET " CENTRAL COLBUN "
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121605
Limpiadores de suelo16UnidadBOTELLAS POETTBOTELLAS POETT $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.144 $ 18.151
47121701
Bolsas de basura60UnidadBOLSA DE BASURA 70X90BOLSA DE BASURA 70X90 $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.300 $ 39.328
47131816
Desodorantes10UnidadDESODORANTE AMBIENTAL VAINILLADESODORANTE AMBIENTAL VAINILLA $ 1.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.960 $ 14.958
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadLIMPIA VIDRIOSLIMPIA VIDRIOS $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118
14111704
Papel higiénico250UnidadCONFORTCONFORT $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.529
14111703
Toallas de papel240RolloTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.720 $ 84.706
12141901
Cloro Cl16UnidadCIF CLORO GEL CIF CLORO GEL $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.720 $ 22.723
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadLYSOFORM PISO LYSOFORM PISO $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.550 $ 15.546
12141901
Cloro Cl40LitroCLOROCLORO $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210
47131618
Mopas húmedas30UnidadTRAPEROS DOBLES CON OJALTRAPEROS DOBLES CON OJAL $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.560 $ 37.563
47131502
Paños de limpieza16UnidadPAÑOS MULTIUSOPAÑOS MULTIUSO $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.216 $ 17.210
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables5CajaGUANTES LATEXGUANTES LATEX $ 3.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.440 $ 15.441
Total Neto $ 368.483
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.012
TOTAL OC $ 438.495


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.