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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4171-3470-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PROGRAMA PRO-RETENCIÓN 2011 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4171-114-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento De Educacion Municipal
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R.U.T. |
70.834.500-8 |
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Dirección de Facturación |
CALLE ADOLFO NOVOA 419 |
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Comuna |
Colbún
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Impuesto |
147408,65 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE ADOLFO NOVOA 419 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
sociedad de inversiones de orive ltda |
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Razón Social |
SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA
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R.U.T. |
76.036.348-0 |
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Sucursal |
sociedad de inversiones de orive ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55101526
| Diccionarios | 48 | Unidad | DICCIONARIO LENGUA ESPAÑOLA | DICCIONARIO LENGUA ESPAÑOLA |
$ 2.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 132.000
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$ 132.000
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55101526
| Diccionarios | 79 | Unidad | DICCIONARIO INGLES | DICCIONARIO INGLES |
$ 3.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 275.710
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$ 275.710
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55101501
| Cartas, mapas o atlas | 51 | Unidad | ATLAS | ATLAS |
$ 5.345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 272.595
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$ 272.595
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43201808
| CD de sólo lectura | 73 | Unidad | TORTA CD 10 UNIDADES | TORTA CD 10 UNIDADES |
$ 1.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 76.650
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$ 76.650
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44121702
| Juegos de bolígrafos y lápices | 16 | Unidad | ESTUCHE PARA LAPICES UNISEX | ESTUCHE PARA LAPICES UNISEX |
$ 1.180,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.880
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$ 18.880
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Total Neto
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$ 775.835
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 147.409
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$ 923.244
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.