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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4171-3486-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ESCUELA SAN JUAN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4171-114-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento De Educacion Municipal
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R.U.T. |
70.834.500-8 |
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Dirección de Facturación |
CALLE ADOLFO NOVOA 419 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
13304,18 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE ADOLFO NOVOA 419 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
sociedad de inversiones de orive ltda |
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Razón Social |
SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA
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R.U.T. |
76.036.348-0 |
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Sucursal |
sociedad de inversiones de orive ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121108
| Croqueras | 12 | Unidad | cuadernos empastados planificacion | cuadernos empastados planificacion |
$ 1.340,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.080
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$ 16.080
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 3 | Unidad no definida | adhesivos removibles torre | adhesivos removibles torre |
$ 364,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.092
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$ 1.092
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56101708
| Archivadores móviles | 10 | Unidad no definida | archivadores auca | archivadores auca |
$ 765,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.650
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$ 7.650
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Unidad no definida | resma equalit carta | resma equalit carta |
$ 20.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.900
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$ 20.900
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Caja | resma equalit oficio | resma equalit oficio |
$ 24.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.300
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$ 24.300
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Total Neto
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$ 70.022
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.304
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$ 83.326
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.