Orden de Compra. Nº4171-3538-SE11 "MATERIALES DE ASEO ESCUELA MAULE SUR"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-3538-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA MAULE SUR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4171-83-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 18846,67
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda
Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA
R.U.T. 76.036.348-0
Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones4UnidadESCOBILLONESESCOBILLONES $ 1.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.356 $ 5.356
47131618
Mopas húmedas5UnidadTRAPEROS DOBLES CON HOJALTRAPEROS DOBLES CON HOJAL $ 1.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.315 $ 6.315
47131801
Limpiadores de suelos5LitroVIMVIM $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450
42132202
Dediles4ParGUANTES DE 8 1/2GUANTES DE 8 1/2 $ 721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.884 $ 2.884
47131803
Desinfectantes domésticos4Unidad no definidaBIDON DE CLORO 5 LITROSBIDON DE CLORO 5 LITROS $ 2.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.240 $ 11.240
14111704
Papel higiénico7RolloROLLOS PAPEL HIGIENICO DISPENSADOR DE BAÑOROLLOS PAPEL HIGIENICO DISPENSADOR DE BAÑO $ 2.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.198 $ 16.198
53131608
Jabones7LitroJABON LIQUIDOJABON LIQUIDO $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450
47131811
Productos de lavandería7UnidadDETERGENTE OMO 400 GRDETERGENTE OMO 400 GR $ 786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.502 $ 5.502
47131502
Paños de limpieza5UnidadPAÑOS MULTIUSOPAÑOS MULTIUSO $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250
47131816
Desodorantes4Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 1.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.412 $ 4.412
47131803
Desinfectantes domésticos8Unidad no definidaPASTILLAS DESINFECTANTES Y AROMATIZANTESPASTILLAS DESINFECTANTES Y AROMATIZANTES $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.560 $ 8.560
39101601
ampolletas halógenas9UnidadAMPOLLETAS AHORRO ENERGIAAMPOLLETAS AHORRO ENERGIA $ 2.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.576 $ 18.576
Total Neto $ 99.193
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.847
TOTAL OC $ 118.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.