Orden de Compra. Nº4171-368-SE11 "MATERIALES SALA CUNA MAULE SUR"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-368-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-04-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES SALA CUNA MAULE SUR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4171-4-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 16100,79
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda
Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA
R.U.T. 76.036.348-0
Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132202
Dediles2CajetillaGUANTES QUIRURGICOSGUANTES QUIRURGICOS $ 3.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.190 $ 6.190
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1UnidadCONTENEDOR BASURA NEGRO MEDIANOCONTENEDOR BASURA NEGRO MEDIANO $ 14.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.081 $ 14.081
47131824
Productos de limpieza de ventanas1UnidadBOTELLA LIMPIA VIDRIOS BRIMAXBOTELLA LIMPIA VIDRIOS BRIMAX $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550 $ 1.550
14111704
Papel higiénico80UnidadROLLOS DE CONFORTROLLOS DE CONFORT $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
14111703
Toallas de papel80UnidadROLLOS DE TOALLA NOVAROLLOS DE TOALLA NOVA $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.440 $ 23.440
47131803
Desinfectantes domésticos4UnidadCIF CLORO GELCIF CLORO GEL $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.560 $ 5.560
47131502
Paños de limpieza6UnidadPAÑOS MULTIUSO VIRUTEXPAÑOS MULTIUSO VIRUTEX $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
47131816
Desodorantes10UnidadLYSOFORM PARA PISOLYSOFORM PARA PISO $ 1.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.420 $ 10.420
Total Neto $ 84.741
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.101
TOTAL OC $ 100.842


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.