Orden de Compra. Nº4171-49-SE13 "Materiales para Oficinas Depto. Educación"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-49-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2013
Nombre de la Orden de Compra Materiales para Oficinas Depto. Educación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4171-86-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 12227,64
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gonzalovasquezcontreras
Razón Social GONZALO ALIRO VASQUEZ CONTRERAS
R.U.T. 12.905.211-2
Sucursal gonzalovasquezcontreras
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121501
Rotuladores de base acuosa1CajaPlumon azul (12 unidades)Plumon azul (12 unidades) $ 2.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.688
60121501
Rotuladores de base acuosa1CajaPlumon negro (12 unidades)Plumon negro (12 unidades) $ 2.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.688
44122104
Clips para papel5CajaClips 10 unidades c/uClips 10 unidades c/u $ 1.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.050 $ 9.050
44122103
Corchetes10CajaCorchetes 26/6 mmCorchetes 26/6 mm $ 186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.860 $ 1.860
44121701
Lápiz pasta2CajaLapiz pasta azul BIC punta fina 50 unidadesLapiz pasta azul BIC punta fina 50 unidades $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400
44121701
Lápiz pasta1CajaLapiz pasta negro BIC punta fina 50 unidadesLapiz pasta negro BIC punta fina 50 unidades $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100
53141501
Alfileres rectos5CajaAlfileresAlfileres $ 371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.855 $ 1.855
44122106
Chinches y tachuelas5CajaChinchesChinches $ 229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.145 $ 1.145
31201517
Cinta para empaquetar5UnidadCinta engomada anchaCinta engomada ancha $ 481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.405 $ 2.405
31201517
Cinta para empaquetar5UnidadCinta doble fazCinta doble faz $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.565 $ 2.565
14111530
Notas de papel autoadhesivo20UnidadSet de banderitas de coloresSet de banderitas de colores $ 492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.840 $ 9.840
31201517
Cinta para empaquetar30UnidadScotch chicoScotch chico $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080 $ 4.080
31201517
Cinta para empaquetar20UnidadHuincha de embalarHuincha de embalar $ 284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.680 $ 5.680
Total Neto $ 64.356
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.228
TOTAL OC $ 76.584


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.