Orden de Compra. Nº
4171-493-OC07
"
OC Generada desde la Adquisición 4171-93-CO07
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4171-493-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-12-2007
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 4171-93-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Materiales proyecto orientacion Red Maule Centro
Proveniente de Licitación
4171-93-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Departamento De Educacion Municipal
R.U.T.
70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra
B. OHIGGINS S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento De Educacion Municipal
R.U.T.
70.834.500-8
Dirección de Facturación
CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna
-1
Impuesto
91838,4
Dirección de Envío de la Factura
CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
FACHY COMERCIAL S A
R.U.T.
96.841.110-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103105
cartuchos de tinta impresora epson stylus cx- 3700 negro ORIGINAL
40
Unidad
cartuchos de tinta impresora epson stylus cx- 3700 negro ORIGINAL
cartuchos de tinta impresora epson stylus cx- 3700 negro
$ 4.915,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 196.600
$ 196.600
44111516
agendas 2008 ferrara MARCA Rhein
8
Unidad
agendas 2008 ferrara MARCA Rhein
agendas 2008 ferrara Rhein
$ 4.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.040
$ 35.040
44111506
tacos calendarios grandes 2008 MARCA RHEIN
8
Unidad
tacos calendarios grandes 2008 MARCA RHEIN
tacos calendarios grandes 2008
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.392
$ 7.392
31201517
scotch 30/18 MARCA SELLO
16
Unidad
scotch 30/18 MARCA SELLO
scotch 30/18
$ 135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.160
$ 2.160
44122103
cajas de corchetes 5000 unidades c/u MARCA TORRE
16
Unidad
cajas de corchetes 5000 unidades c/u MARCA TORRE
cajas de corchetes 5000 unidades c/u
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.392
$ 7.392
44121705
portaminas nº 07 MARCA artline
8
Unidad
portaminas nº 07 MARCA artline
portaminas nº 07 artline
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.376
$ 5.376
44121705
repuestos de portaminas nº 07 MARCA PENTEL
16
Unidad
repuestos de portaminas nº 07 MARCA PENTEL
repuestos de portaminas nº 07
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.048
$ 6.048
44121701
lapices pasta MARCA ARTLINE BUENA CALIDAD - NUEVO(16 NEGROS Y 16 AZULES)
32
Unidad
lapices pasta MARCA ARTLINE BUENA CALIDAD - NUEVO(16 NEGROS Y 16 AZULES)
lapices pasta Torre ICEM (16 NEGROS Y 16 AZULES)
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.832
$ 4.832
14111507
resmas papel fotocopia carta MARCA equalit
40
Unidad
resmas papel fotocopia carta MARCA equalit
resmas papel fotocopia carta equalit
$ 1.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.920
$ 68.920
14111507
resmas papel fotocopia carta MARCA equalit
40
Unidad
resmas papel fotocopia carta MARCA equalit
resmas papel fotocopia carta equalit
$ 1.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.920
$ 68.920
14111507
resmas papel fotocopia oficio MARCA equalit
40
Unidad
resmas papel fotocopia oficio MARCA equalit
resmas papel fotocopia oficio equalit
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.680
$ 80.680
Total Neto
$ 483.360
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 91.838
TOTAL OC
$ 575.198
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.