Orden de Compra. Nº4171-493-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4171-93-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-493-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4171-93-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Materiales proyecto orientacion Red Maule Centro
Proveniente de Licitación 4171-93-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra B. OHIGGINS S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna -1
Impuesto 91838,4
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FACHY COMERCIAL S A
R.U.T. 96.841.110-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
cartuchos de tinta impresora epson stylus cx- 3700 negro ORIGINAL40Unidadcartuchos de tinta impresora epson stylus cx- 3700 negro ORIGINALcartuchos de tinta impresora epson stylus cx- 3700 negro $ 4.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.600 $ 196.600
44111516
agendas 2008 ferrara MARCA Rhein8Unidadagendas 2008 ferrara MARCA Rheinagendas 2008 ferrara Rhein $ 4.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.040 $ 35.040
44111506
tacos calendarios grandes 2008 MARCA RHEIN8Unidadtacos calendarios grandes 2008 MARCA RHEINtacos calendarios grandes 2008 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.392 $ 7.392
31201517
scotch 30/18 MARCA SELLO16Unidadscotch 30/18 MARCA SELLOscotch 30/18 $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160
44122103
cajas de corchetes 5000 unidades c/u MARCA TORRE16Unidadcajas de corchetes 5000 unidades c/u MARCA TORREcajas de corchetes 5000 unidades c/u $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.392 $ 7.392
44121705
portaminas nº 07 MARCA artline8Unidadportaminas nº 07 MARCA artlineportaminas nº 07 artline $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.376 $ 5.376
44121705
repuestos de portaminas nº 07 MARCA PENTEL16Unidadrepuestos de portaminas nº 07 MARCA PENTELrepuestos de portaminas nº 07 $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048
44121701
lapices pasta MARCA ARTLINE BUENA CALIDAD - NUEVO(16 NEGROS Y 16 AZULES)32Unidadlapices pasta MARCA ARTLINE BUENA CALIDAD - NUEVO(16 NEGROS Y 16 AZULES)lapices pasta Torre ICEM (16 NEGROS Y 16 AZULES) $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.832 $ 4.832
14111507
resmas papel fotocopia carta MARCA equalit40Unidadresmas papel fotocopia carta MARCA equalitresmas papel fotocopia carta equalit $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.920 $ 68.920
14111507
resmas papel fotocopia carta MARCA equalit40Unidadresmas papel fotocopia carta MARCA equalitresmas papel fotocopia carta equalit $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.920 $ 68.920
14111507
resmas papel fotocopia oficio MARCA equalit40Unidadresmas papel fotocopia oficio MARCA equalitresmas papel fotocopia oficio equalit $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.680 $ 80.680
Total Neto $ 483.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.838
TOTAL OC $ 575.198


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.