Orden de Compra. Nº4171-497-SE14 "Alimentación Escuela F-531 Capilla Palacios "
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-497-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2014
Nombre de la Orden de Compra Alimentación Escuela F-531 Capilla Palacios
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4171-85-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 2152,32
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Alexis Contreras Cid
Razón Social LUIS ALEXIS CONTRERAS CID
R.U.T. 16.538.144-0
Sucursal Luis Alexis Contreras Cid
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico12UnidadUNIDADES DE BOLSAS PLASTICAS UNIDADES DE BOLSAS PLASTICAS $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360 $ 360
50221202
Cereales en barra1UnidadCAJA DE BARRAS DE CEREAL, SABOR VARIADOS CAJA DE BARRAS DE CEREAL, SABOR VARIADOS $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
50101634
Fruta fresca12UnidadUNIDADES DE MANZANA UNIDADES DE MANZANA $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
50131701
Leche o productos de mantequilla12UnidadUNIDADES DE LECHE SOPROLE CHOCOLATE CHICA UNIDADES DE LECHE SOPROLE CHOCOLATE CHICA $ 284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.408 $ 3.408
50202304
Jugos y néctar envasados12UnidadUNIDADES DE JUGO DE DURAZNO O PIÑA, INDIVIDUAL UNIDADES DE JUGO DE DURAZNO O PIÑA, INDIVIDUAL $ 232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.784 $ 2.784
50181905
Galletas dulces o pastelitos12UnidadUNIDADES DE GALLETAS DE TAMAÑO INDIVIDUAL UNIDADES DE GALLETAS DE TAMAÑO INDIVIDUAL $ 111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.332 $ 1.332
14111705
Servilletas de papel12UnidadUNIDADES DE SERVILLETAS UNIDADES DE SERVILLETAS $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84 $ 84
Total Neto $ 11.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.152
TOTAL OC $ 13.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.