Orden de Compra. Nº4171-515-CM19 "CLÍNICA DE TENIS PARA ALUMNOS ESCUELA F-532 SAN DIONISIO"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-515-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2019
Nombre de la Orden de Compra CLÍNICA DE TENIS PARA ALUMNOS ESCUELA F-532 SAN DIONISIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HORACIO
Razón Social ASESORIAS DEPORTIVAS HP LTDA.
R.U.T. 76.355.900-9
Sucursal HORACIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90151602
2239-6-LP13
Productoras1 (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004(993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(51) ; SERVICIO POR $ 100(2) ; SERVICIO POR $ 1000(12) ; SERVICIO POR $ 10.000(90) ; SERVICIO POR $ 100.000 $ 3.912.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.912.251 $ 3.912.251
Total Neto $ 3.912.251
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 3.912.251

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por Otras actividades exentas de IVA.-

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.