Orden de Compra. Nº4171-517-R106 "ARTICULOS DE ASEO JARDIN FAJA AURORA"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-517-R106
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2006
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO JARDIN FAJA AURORA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ARTICULOS DE ASEO JARDIN FAJA AURORA, SEGUN MMS Nº 663 Y 664.-
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra B. OHIGGINS S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ines pino
R.U.T. 11.174.274-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos4UnidadAbrillantadores o acabados de suelosPOETT PARA PISO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
47131602
Traperos4UnidadTraperosTRAPERO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47121701
Bolsas de basura5PaqueteBolsas de basuraPAQUETES DE BOLSAS DE BASURA $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadDetergentes surfactantesCIF LIMPIA BAÑOS $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
47131803
Desinfectantes domésticos6LitroDesinfectantes domésticosLITROS DE CLORO $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.540
47131503
Gamuza o guanterías lavables1ParGamuza o guanterías lavablesPAR DE GUANTES DE GOMA $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890
47131803
Desinfectantes domésticos9UnidadDesinfectantes domésticosPATO PURIFIC $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos6LitroAbrillantadores o acabados de suelosLITROS DE CERA LIQUIDA AUTOBRILLO $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
10191509
Insecticidas1UnidadInsecticidasRAID MATA MOSCAS $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
14111703
Toallas de papel20UnidadToallas de papelTOALLAS NOVAS $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
10191509
Insecticidas1UnidadInsecticidasRAID MATA ARAÑAS $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadLimpiadores de uso generalLITROS DE VIM CLORO GEL $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción7UnidadJabón de uso público o expendedoras de lociónJABONES DE GLICERINA $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
47131824
Productos de limpieza de ventanas2UnidadProductos de limpieza de ventanasLIMPIA VIDRIOS $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760 $ 1.760
14111704
Papel higiénico35UnidadPapel higiénicoROLLOS DE CONFORT $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
53131502
Pasta de dientes18UnidadPasta de dientesPASTA DE DIENTES INFANTIL $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
47131602
Traperos2UnidadTraperosLIMPIAPIES $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
47121804
Cubos o baldes para limpieza1UnidadCubos o baldes para limpiezaBALDE $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
Total Neto $ 92.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 0
TOTAL OC $ 92.410


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.