Orden de Compra. Nº4171-518-R106 "TINTAS OF. PARTES DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-518-R106
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2006
Nombre de la Orden de Compra TINTAS OF. PARTES DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas TINTAS OFICINA PARTES DAEM, SEGUN MMS Nº 671.-
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra B. OHIGGINS S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 7785,25
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Tekworx Consultores e Integradores de Sistemas Lim
R.U.T. 76.064.700-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta5CartuchoCartuchos de tintaCARTRIDGE HP C8727A, NEGRO (ORIGINAL) $ 8.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.975 $ 40.975
Total Neto $ 40.975
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 7.785
TOTAL OC $ 48.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.