Orden de Compra. Nº4171-538-R106 "UTILES DE ASEO DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-538-R106
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2006
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas UTILES DE ASEO DAEM, SEGUN MMS Nº 685.-
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra B. OHIGGINS S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ines pino
R.U.T. 11.174.274-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura2UnidadBolsas de basuraPAQUETES DE BOLSA DE BASURA 90X70 Y 50X70 $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
47131602
Traperos1UnidadTraperosTRAPERO $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadLimpiadores de uso generalLITROS DE CLORO GEL $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650
47131810
Productos para lavar platos1UnidadProductos para lavar platosLITRO DE QUIX $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450
47131502
Bayetas o trapos de limpieza1UnidadBayetas o trapos de limpiezaPAÑOS DE SACUDIR $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 250
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos5UnidadAbrillantadores o acabados de suelosCERAS AMARILLAS $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
51102707
Gluconato de clorhexidina1UnidadGluconato de clorhexidinaJABON LIQUIDO DE 1 LITRO $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
47131803
Desinfectantes domésticos3LitroDesinfectantes domésticosLITROS DE CLORO $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770 $ 1.770
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2LitroAbrillantadores o acabados de suelosLITROS CERA LIQUIDA INCOLORA AUTOBRILLO $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
14111705
Servilletas de papel2PaqueteServilletas de papelPAQUETES DE SERVILLETAS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
47131811
Productos de lavandería1PaqueteProductos de lavanderíaKILO DE OMO $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
Total Neto $ 17.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 0
TOTAL OC $ 17.370


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.