Orden de Compra. Nº4171-549-SE12 "MATERIALES JARDIN INFANTIL PASO RARI"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-549-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES JARDIN INFANTIL PASO RARI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4171-114-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 39824,38
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda
Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA
R.U.T. 76.036.348-0
Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121507
Marcadores de témpera o tiza de ventana48UnidadTEMPERA 500 ML MARCA ARTELTEMPERA 500 ML MARCA ARTEL $ 2.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.328 $ 119.328
14111610
Cartulina100UnidadPLIEGO DE CARTULINA COLORESPLIEGO DE CARTULINA COLORES $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
14111610
Cartulina40UnidadPLIEGOS DE CARTULINA ESPAÑOLAPLIEGOS DE CARTULINA ESPAÑOLA $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
14111514
Bloques para mensajes20UnidadBLOCK DIBUJO MEDIANO ARTELBLOCK DIBUJO MEDIANO ARTEL $ 836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.720
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadROLLO CINTA EMBALAJEROLLO CINTA EMBALAJE $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadROLLO CINTA MASKINGROLLO CINTA MASKING $ 512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.120 $ 5.120
60105704
Barras de pegamento libres de ácido8UnidadPOTE COLA FRIA KILOPOTE COLA FRIA KILO $ 2.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.584 $ 16.584
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ5UnidadSILICONA LIQUIDA ADIXSILICONA LIQUIDA ADIX $ 878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.390 $ 4.390
60105704
Barras de pegamento libres de ácido30UnidadSTICK FIX MARCA ARTELSTICK FIX MARCA ARTEL $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.080 $ 16.080
14111514
Bloques para mensajes10UnidadCUADERNO COLLAGE MATEMATICASCUADERNO COLLAGE MATEMATICAS $ 738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380 $ 7.380
11121803
Lino2UnidadROLLO DE HILO INVISIBLEROLLO DE HILO INVISIBLE $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
Total Neto $ 209.602
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.824
TOTAL OC $ 249.426


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.