Orden de Compra. Nº4171-567-SE13 "Materiales internado Liceo Capitán I.C.P"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-567-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2013
Nombre de la Orden de Compra Materiales internado Liceo Capitán I.C.P
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4171-6-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 7734,33
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MINI MARKET " CENTRAL COLBUN "
Razón Social LUISA INES ROJAS ROJAS
R.U.T. 7.303.877-4
Sucursal MINI MARKET " CENTRAL COLBUN "
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas2UnidadCajas de veneno para ratonesCajas de veneno para ratones $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.236 $ 8.236
47131810
Productos para lavar platos4UnidadQuix lavalozas grandesQuix lavalozas grandes $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.212 $ 5.212
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadUnidades de poettUnidades de poett $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268
52151608
Brochas o goteros para rociar el asado con su jugo1UnidadExprimidor plasticoExprimidor plastico $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.101 $ 3.101
52151503
Cubertería desechable doméstica4UnidadUnidades grandes de BOL plasticoUnidades grandes de BOL plastico $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.128 $ 15.128
53131608
Jabones1UnidadJabon de manosJabon de manos $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555
14111705
Servilletas de papel10UnidadPaquetes de servilletasPaquetes de servilletas $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
14111703
Toallas de papel5UnidadUnidades de novaUnidades de nova $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.015 $ 2.015
12131706
Cerillas2UnidadCajas de fosforosCajas de fosforos $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
Total Neto $ 40.707
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.734
TOTAL OC $ 48.441


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.