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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4171-588-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
04-05-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES JARDIN INFANTIL FAJA AURORA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4171-82-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento De Educacion Municipal
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R.U.T. |
70.834.500-8 |
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Dirección de Facturación |
CALLE ADOLFO NOVOA 419 |
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Comuna |
Colbún
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Impuesto |
32156,243492 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE ADOLFO NOVOA 419 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL HR LTDA. |
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Razón Social |
ELVIS ENRIQUE HERNANDEZ ROJAS
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R.U.T. |
12.372.326-0 |
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Sucursal |
COMERCIAL HR LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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23153306
| Brocha de corte | 4 | Unidad | DISCO DE CORTE | DISCO DE CORTE |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.360
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$ 3.361
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23153306
| Brocha de corte | 1 | Unidad | DISCO DE DESBASTE | DISCO DE DESBASTE |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840
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$ 840
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27112102
| Tornillos de banco | 50 | Unidad | TORNILLO CON TARUGO 1 1/2 | TORNILLO CON TARUGO 1 1/2 |
$ 134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.700
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$ 6.723
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11101712
| Aleación ferrosa | 6 | Unidad | TIRA DE ANGULOS 2020 | TIRA DE ANGULOS 2020 |
$ 3.697,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.182
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$ 22.185
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23171502
| Varillas de soldadura o soldadura a gas | 2 | kilogramo | SOLDADURA 1/4 PUNTO AZUL | SOLDADURA 1/4 PUNTO AZUL |
$ 2.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.042
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$ 5.042
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11162108
| Tejido o tela de malla metálica | 10 | Metro Cuadrado | MALLA | MALLA |
$ 13.109,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 131.090
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$ 131.092
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Total Neto
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$ 169.243
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.156
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$ 201.399
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.