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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4171-63-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-02-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES JARDIN INFANTIL DON FRANCISCO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4171-114-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento De Educacion Municipal
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R.U.T. |
70.834.500-8 |
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Dirección de Facturación |
CALLE ADOLFO NOVOA 419 |
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Comuna |
Colbún
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Impuesto |
11244,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE ADOLFO NOVOA 419 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
sociedad de inversiones de orive ltda |
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Razón Social |
SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA
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R.U.T. |
76.036.348-0 |
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Sucursal |
sociedad de inversiones de orive ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60124317
| Masa de modelado | 20 | Unidad | POTE PASA DIDO | POTE MASA DIDO |
$ 755,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.100
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$ 15.100
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44121625
| Sacapuntas | 10 | Unidad | SACAPUNTAS | SACAPUNTAS |
$ 145,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.450
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$ 1.450
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14111514
| Bloques para mensajes | 30 | Unidad | BLOCK MEDIANOS | BLOCK MEDIANOS |
$ 536,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.080
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$ 16.080
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44121708
| Marcadores | 35 | Unidad | PAQUETE DE MARCADORES 12 COLORES PUNTA FINA | PAQUETE DE MARCADORES 12 COLORES PUNTA FINA |
$ 460,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.100
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$ 16.100
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 5 | Unidad | REMAS TAMAÑO CARTA EQUALIT | RESMAS TAMAÑO CARTA EQUALIT |
$ 2.090,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.450
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$ 10.450
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Total Neto
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$ 59.180
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.244
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$ 70.424
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.