Orden de Compra. Nº4171-689-SE09 "Colación profesores 2º jornada SEP E. F-531"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-689-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2009
Nombre de la Orden de Compra Colación profesores 2º jornada SEP E. F-531
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 4171-11131-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra B. OHIGGINS S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 2838,79
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Panaderia Pan Royal
Razón Social Natalia Ester Nuñez Medina
R.U.T. 5.778.582-9
Sucursal Panaderia Pan Royal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1UnidadNescafe 170 Grs.Nescafe 170 Grs. $ 2.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.672 $ 2.672
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar1Unidad2 kilos de azucar2 kilos de azucar $ 908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 908 $ 908
50201706
Café1Unidadcaja de té Lipton Yellow x 100 Bolsascaja de té Lipton Yellow x 100 Bolsas $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
52121602
Servilletas1Unidad2 paquetes de servilletas 2 paquetes de servilletas $ 453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453 $ 453
14111703
Toallas de papel1Unidadtoalla novatoalla nova $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294
14111704
Papel higiénico1Unidad2 rollos de confort2 rollos de confort $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 538 $ 538
50181905
Galletas dulces o pastelitos1Unidad60 queques60 queques $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
Total Neto $ 14.941
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.839
TOTAL OC $ 17.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.