Orden de Compra. Nº4171-690-SE12 "MATERIALES PARA ESCUELA G-517 QUINAMÁVIDA"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-690-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-05-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ESCUELA G-517 QUINAMÁVIDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4171-114-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 21608,13
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda
Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA
R.U.T. 76.036.348-0
Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel5CajaCLIPSCLIPS $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820 $ 820
44122011
Carpetas para archivos40UnidadCARPETAS CON ACCO CLIPS COLORESCARPETAS CON ACCO CLIPS COLORES $ 172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.880 $ 6.880
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional20UnidadCAJA DE TEMPERA 12 COLORESCAJA DE TEMPERA 12 COLORES $ 837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.740 $ 16.740
60121236
Pinceles20UnidadPINCELES 8/10PINCELES 8/10 $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
31201517
Cinta para empaquetar2UnidadCINTA ENMASCARAR GRANDECINTA ENMASCARAR GRANDE $ 1.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.818 $ 2.818
60123601
Pegamento de purpurina20UnidadPEGAMENTO EN BARRAPEGAMENTO EN BARRA $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.720 $ 10.720
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ15UnidadPEGAMENTO SILICONAPEGAMENTO SILICONA $ 878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.170 $ 13.170
44121802
Líquido corrector6UnidadCORRECTOR LIQUID PAPERCORRECTOR LIQUID PAPER $ 624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.744 $ 3.744
44121618
Tijeras20UnidadTIJERAS GRANDESTIJERAS GRANDES $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
60121147
Papel brillante15UnidadPAPEL BRILLANTEPAPEL BRILLANTE $ 965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.475 $ 14.475
60131802
Palos de ritmo30UnidadPAQUETE DE PALO DE HELADOS COLORESPAQUETE DE PALO DE HELADOS COLORES $ 205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.150 $ 6.150
14111509
Artículos de papelería20UnidadPLIEGOS DE PAPEL KRAFTPLIEGOS DE PAPEL KRAFT $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080 $ 1.080
60123601
Pegamento de purpurina20UnidadGLITTER COLORESGLITTER COLORES $ 898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.960 $ 17.960
31201517
Cinta para empaquetar2UnidadCINTA ENMASCARAR CHICACINTA ENMASCARAR CHICA $ 515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.030 $ 1.030
53141501
Alfileres rectos5UnidadCAJA ALFILERES PUSH PINSCAJA ALFILERES PUSH PINS $ 368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
Total Neto $ 113.727
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.608
TOTAL OC $ 135.335


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.