Orden de Compra. Nº4171-721-SE20 "MATERIALES ENSEÑANZA ESCUELA G-521 LA GUARDIA"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-721-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ENSEÑANZA ESCUELA G-521 LA GUARDIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4171-4-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra AV. ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CUENTA Nº 2152204002002 del sistema FONDOS LEY SEP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 180101
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA JOSE
Razón Social SERVICIOS B & G SPA
R.U.T. 77.024.417-K
Sucursal MARIA JOSE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería50UnidadRESMA TAMAÑO OFICIO EQUALIT 500 HJSRESMA TAMAÑO OFICIO EQUALIT 500 HJS $ 3.796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.800 $ 189.800
60123601
Pegamento de purpurina40UnidadPEGAMENTO EN BARRA PEGAMENTO EN BARRA $ 1.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.400 $ 77.400
14111531
Libros o cuadernos de registro200UnidadCUADERNO COLLEGE 100 HOJASCUADERNO COLLEGE 100 HOJAS $ 952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.400 $ 190.400
14111531
Libros o cuadernos de registro150UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO 150 HOJASCUADERNO UNIVERSITARIO 150 HOJAS $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.500 $ 448.500
44121706
Lápices de madera120UnidadLAPIZ GRAFITOLAPIZ GRAFITO $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.880 $ 23.880
60121535
Goma de borrar40UnidadGOMA DE BORRARGOMA DE BORRAR $ 448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.920 $ 17.920
Total Neto $ 947.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 180.101
TOTAL OC $ 1.128.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.