Orden de Compra. Nº
4171-754-SE16
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INSUMOS DE ALIMENTACIÓN, ESC. LOMAS DE PUTAGAN
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4171-754-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-08-2016
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE ALIMENTACIÓN, ESC. LOMAS DE PUTAGAN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4171-8-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Departamento De Educacion Municipal
R.U.T.
70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra
CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento De Educacion Municipal
R.U.T.
70.834.500-8
Dirección de Facturación
CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna
Colbún
Impuesto
8048,4
Dirección de Envío de la Factura
CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Alex Hernandez Rojas
Razón Social
Alex Hernandez Rojas
R.U.T.
15.151.945-8
Sucursal
Alex Hernandez Rojas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
3
Unidad
BEBIDAS DE 3 LITROS C/U (COCA-COLA, FANTA Y SPRITE)
BEBIDAS DE 3 LITROS C/U (COCA-COLA, FANTA Y SPRITE)
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.016
$ 5.016
50192301
Postres preparados
30
Unidad
FLAN INDIVIDUAL SOPROLE 120 GRAMOS
FLAN INDIVIDUAL SOPROLE 120 GRAMOS
$ 225,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.750
$ 6.750
50221102
Harina de trigo
5
kilogramo
HARINA
HARINA
$ 699,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.495
$ 3.495
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
ENDULZANTE STEVIA LIQUIDO 270 ML
ENDULZANTE STEVIA LIQUIDO 270 ML
$ 2.620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.620
$ 2.620
50101539
Verduras congeladas
2
kilogramo
CHOCLO
CHOCLO
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
50101539
Verduras congeladas
2
kilogramo
ENSALADA PRIMAVERA
ENSALADA PRIMAVERA
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
50201706
Café
1
Unidad
CAFÉ DE 170 GRAMOS
CAFÉ DE 170 GRAMOS
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.277
$ 3.277
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
kilogramo
AZÚCAR IANSA
AZÚCAR IANSA
$ 689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.378
$ 1.378
50201713
Bolsitas de te
1
Unidad
CAJA DE TE LIPTON (100 BOLSAS)
CAJA DE TE LIPTON (100 BOLSAS)
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.689
$ 2.689
14111705
Servilletas de papel
4
Paquete
SERVILLETA ELITE BLANCA
SERVILLETA ELITE BLANCA
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.648
$ 1.648
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
3
Litro
ACEITE MIRAFLORES
ACEITE MIRAFLORES
$ 1.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.732
$ 3.732
50131609
Mayonesa
1
kilogramo
MAYONESA HELLMANS
MAYONESA HELLMANS
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.555
$ 1.555
50192601
Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos prepa
3
kilogramo
ARROZ GRANO LARGO MIRAFLORES GRADO 1
ARROZ GRANO LARGO MIRAFLORES GRADO 1
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
Total Neto
$ 42.360
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.048
TOTAL OC
$ 50.408
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.