Orden de Compra. Nº4171-754-SE16 "INSUMOS DE ALIMENTACIÓN, ESC. LOMAS DE PUTAGAN "
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-754-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-08-2016
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ALIMENTACIÓN, ESC. LOMAS DE PUTAGAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4171-8-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 8048,4
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alex Hernandez Rojas
Razón Social Alex Hernandez Rojas
R.U.T. 15.151.945-8
Sucursal Alex Hernandez Rojas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas3UnidadBEBIDAS DE 3 LITROS C/U (COCA-COLA, FANTA Y SPRITE) BEBIDAS DE 3 LITROS C/U (COCA-COLA, FANTA Y SPRITE) $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.016 $ 5.016
50192301
Postres preparados30UnidadFLAN INDIVIDUAL SOPROLE 120 GRAMOS FLAN INDIVIDUAL SOPROLE 120 GRAMOS $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
50221102
Harina de trigo5kilogramoHARINA HARINA $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.495 $ 3.495
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadENDULZANTE STEVIA LIQUIDO 270 ML ENDULZANTE STEVIA LIQUIDO 270 ML $ 2.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.620 $ 2.620
50101539
Verduras congeladas2kilogramoCHOCLO CHOCLO $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
50101539
Verduras congeladas2kilogramoENSALADA PRIMAVERA ENSALADA PRIMAVERA $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
50201706
Café1UnidadCAFÉ DE 170 GRAMOS CAFÉ DE 170 GRAMOS $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramoAZÚCAR IANSA AZÚCAR IANSA $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.378 $ 1.378
50201713
Bolsitas de te1UnidadCAJA DE TE LIPTON (100 BOLSAS) CAJA DE TE LIPTON (100 BOLSAS) $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689
14111705
Servilletas de papel4PaqueteSERVILLETA ELITE BLANCA SERVILLETA ELITE BLANCA $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.648
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles3LitroACEITE MIRAFLORES ACEITE MIRAFLORES $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.732 $ 3.732
50131609
Mayonesa1kilogramoMAYONESA HELLMANS MAYONESA HELLMANS $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555
50192601
Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos prepa3kilogramoARROZ GRANO LARGO MIRAFLORES GRADO 1 ARROZ GRANO LARGO MIRAFLORES GRADO 1 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 42.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.048
TOTAL OC $ 50.408


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.