Orden de Compra. Nº4171-818-SE25 "MATERIALES DE ENSEÑANZA ESCUELA CAPILLA PALACIOS "
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-818-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-11-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ENSEÑANZA ESCUELA CAPILLA PALACIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4171-1-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra AV. ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 71293,7
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA JOSE
Razón Social SERVICIOS B & G SPA
R.U.T. 77.024.417-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIA JOSE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso1UnidadCARTULINA PERLADO TAMAÑO OFIICO COLOR YELLOW 200 GRAMOS 100 UNIDADES. CARTULINA PERLADO TAMAÑO OFIICO COLOR YELLOW 200 GRAMOS 100 UNIDADES. $ 11.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100
60121206
Pintura de maquillaje10UnidadPINTA CARA 12 COLORES PINTA CARA 12 COLORES $ 8.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.050 $ 89.050
31201505
Cinta adhesiva de doble cara10UnidadCINTA DOBLE FAZ TRANSFERIBLE 12 MM 50 MTS CINTA DOBLE FAZ TRANSFERIBLE 12 MM 50 MTS $ 2.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.440 $ 26.440
14121503
Cartulina75UnidadPLIEGOS DE CARTULINA METALICA 50 X 70 VARIADOS COLORES PLIEGOS DE CARTULINA METALICA 50 X 70 VARIADOS COLORES $ 428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.100 $ 32.100
14111609
Papel para forrar10PliegoCARTÓN FORRADO COLOR CELESTE 53 X 75 CM CARTÓN FORRADO COLOR CELESTE 53 X 75 CM $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
14111525
Papel multiuso70PliegoPLIEGOS DE GOMA EVA 40 X 60 VARIADOS COLORES PLIEGOS DE GOMA EVA 40 X 60 VARIADOS COLORES $ 427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.890 $ 29.890
14111525
Papel multiuso250PliegoPLIEGOS DE GOMA EVA GLITTER 40 X 60 CM VARIADOS COLORES PLIEGOS DE GOMA EVA GLITTER 40 X 60 CM VARIADOS COLORES $ 721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.250 $ 180.250
Total Neto $ 375.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.294
TOTAL OC $ 446.524


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.