Orden de Compra. Nº4171-871-SE24 "SUMINISTROS DE IMPRESORA PARA ESC. F-522 LA FLORES"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-871-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2024
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTROS DE IMPRESORA PARA ESC. F-522 LA FLORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4171-25-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra AV. ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 1162508,35
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA JOSE
Razón Social SERVICIOS B & G SPA
R.U.T. 77.024.417-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIA JOSE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta10UnidadTinta Epson T504320 magentaTinta Epson T504320 magenta $ 6.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.550 $ 69.550
44103105
Cartuchos de tinta10UnidadTinta Epson T504420 yellowTinta Epson T504420 yellow $ 6.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.550 $ 69.550
44103103
Tóner10UnidadToner Brother TN-3479Toner Brother TN-3479 $ 122.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.221.480 $ 1.221.480
44103103
Tóner10UnidadTambor Brother DR-3460Tambor Brother DR-3460 $ 124.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.242.000 $ 1.242.000
44103103
Tóner5UnidadToner HP 85 A negroToner HP 85 A negro $ 68.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.090 $ 344.090
44103103
Tóner5UnidadToner HP 410 A CyanToner HP 410 A Cyan $ 128.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 644.975 $ 644.975
44103103
Tóner5UnidadToner HP 410 A MagentaToner HP 410 A Magenta $ 128.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 644.975 $ 644.975
44103103
Tóner5UnidadToner HP 410 A YellowToner HP 410 A Yellow $ 128.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 644.975 $ 644.975
44103103
Tóner10UnidadToner Canon 125 BlackToner Canon 125 Black $ 59.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 596.700 $ 596.700
44103105
Cartuchos de tinta10UnidadTinta Epson T504120 negroTinta Epson T504120 negro $ 7.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.330 $ 77.330
44103105
Cartuchos de tinta10UnidadTinta Epson T504220 cyanTinta Epson T504220 cyan $ 6.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.550 $ 69.550
44103103
Tóner5UnidadToner HP 410 A BlackToner HP 410 A Black $ 98.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 493.290 $ 493.290
Total Neto $ 6.118.465
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.162.508
TOTAL OC $ 7.280.973


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.