Orden de Compra. Nº4171-956-SE13 "Materiales Internado Liceo Capitán I.C.P "
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-956-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-06-2013
Nombre de la Orden de Compra Materiales Internado Liceo Capitán I.C.P
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4171-6-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 15814,27
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KATRIA LORENA SEPULVEDA NORAMBUENA
Razón Social KATRIA LORENA SEPULVEDA NORAMBUENA
R.U.T. 13.205.931-4
Sucursal KATRIA LORENA SEPULVEDA NORAMBUENA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel6UnidadPaquetes de toalla novaPaquetes de toalla nova $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.460 $ 2.460
47131618
Mopas húmedas4UnidadUnidades de traperos con ojal Unidades de traperos con ojal $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
42161622
Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad 6UnidadPoett Poett $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
42161622
Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad 6UnidadUnidades de cloro Unidades de cloro $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.020 $ 4.020
14111704
Papel higiénico24UnidadUnidades de papel higiénico marca confort Unidades de papel higiénico marca confort $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.680 $ 7.680
12161902
Detergentes surfactantes3UnidadUnidades de cif crema Unidades de cif crema $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970
12161902
Detergentes surfactantes3UnidadUnidades de vim dinámico Unidades de vim dinámico $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670
12161902
Detergentes surfactantes4UnidadUnidades de vim amoniacloroUnidades de vim amoniacloro $ 1.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.596 $ 7.596
10191509
Insecticidas4UnidadUnidades de raid mata araña Unidades de raid mata araña $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
12191501
Solventes aromáticos4UnidadUnidades de lysoform Unidades de lysoform $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
47131806
Barniz o ceras de muebles2UnidadUnidades de lustra muebles Unidades de lustra muebles $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560
47131502
Paños de limpieza4UnidadPaquetes de paños danzarina Paquetes de paños danzarina $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
47131811
Productos de lavandería3UnidadKilos de omo o rinso Kilos de omo o rinso $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.697 $ 8.697
24111503
Bolsas de plástico4UnidadPaquetes de bolsas de basura Paquetes de bolsas de basura $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
47131615
Escobillones2UnidadUnidades de escobillones Unidades de escobillones $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas2UnidadUnidades de limpiavidrios Unidades de limpiavidrios $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780
Total Neto $ 83.233
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.814
TOTAL OC $ 99.047


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.