Orden de Compra. Nº4172-328-SE14 "MATERIALES DE FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4172-328-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-06-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4172-20-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
R.U.T. 69.130.500-7
Dirección de Unidad de Compra Adolfo Novoa 236
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
R.U.T. 69.130.500-7
Dirección de Facturación Adolfo Novoa 236
Comuna Colbún
Impuesto 50334,8256196
Dirección de Envío de la Factura Adolfo Novoa 236
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-06-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriajemol
Razón Social JESUS MOLINA NORAMBUENA LIMITADA
R.U.T. 76.116.846-0
Sucursal ferreteriajemol
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas6GalónGALÓN BARNIZ VITRIFICANTE.-GALÓN BARNIZ VITRIFICANTE.- $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.882 $ 105.882
27121704
Uniones Hidráulicas4UnidadTEE SANITARIO 40.-TEE SANITARIO 40.- $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849
23131507
Tela para lijar10UnidadLIJA PARA FIERRO No. 120.-LIJA PARA FIERRO No. 120.- $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
43202211
Platos o discos2UnidadPLATOS GOMA PARA GALLETERO 7 1/4.-PLATOS GOMA PARA GALLETERO 7 1/4.- $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058 $ 7.059
11121610
Maderas duras30UnidadGUARDAPOLVOSGUARDAPOLVOS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.252
11121610
Maderas duras30UnidadMEDIAS CAÑAS.-MEDIAS CAÑAS.- $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.513
31201606
Calafateos2UnidadSILICONA BLANCA PARA PISTOLASILICONA BLANCA PARA PISTOLA $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.194 $ 3.193
26121606
Cable coaxial50Metro LinealCABLE COAXIAL PARA TV.-CABLE COAXIAL PARA TV.- $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
31231313
Tubería de plástico4TiraTIRAS PVC SANITARIO 40.-TIRAS PVC SANITARIO 40.- $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.748 $ 9.748
31211504
Pinturas de cobertura6TinetaTINETAS PASTA MURO.-TINETAS PASTA MURO.- $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 260.420
Descuento $ 0
Cargos $ 4.500
IVA  19  % $ 50.335
TOTAL OC $ 315.255


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.