Orden de Compra. Nº4172-369-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4172-20-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4172-369-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4172-20-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4172-20-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
R.U.T. 69.130.500-7
Dirección de Unidad de Compra Adolfo Novoa 236
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 del sistema MATERIALES Y UTILES .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
R.U.T. 69.130.500-7
Dirección de Facturación Adolfo Novoa 415
Comuna Colbún
Impuesto 357010
Dirección de Envío de la Factura Adolfo Novoa 415
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE
R.U.T. 76.242.192-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102709
Antisépticos de peróxido de hidrógeno12UnidadAGUA OXIGENADA 1 LITRO MARCA DIFENFARMA. PRODUCTO NACIONAL. AGUA OXIGENADA 10° VOLUMENES. BOTELLA DE 1 LITRO. VCTO 2025. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 5 DIAS. PUESTO EN BODEGA DPTO SALUD .gfz $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
51191601
Dextrosa60UnidadSUERO GLUCOSALINO MATRAZ 500 ML APIROFLEXLABORATORIO SANDERSON. SUERO GLUCOSALINO ISOTONICO. MATRAZ X 500 CC. CAJA X 20 UNIDADES VCTO 2025. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTOS. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 5 DIAS. PUESTO EN BODEGA DPTO SALUD.gfz $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
51102714
Solución de cloruro sódico para irrigación800UnidadCLORURO DE SODIO 250 ML MATRAZ APIROFLEX SE COTIZA POR UNIDAD. LABORATORIO SANDERSON. SUERO. CLORURO DE SODIO AL 0.9%. MATRAZ APIROFLEX. 250 ML. REGISTRO ISP F-1344813. CAJA X 20 UNIDADES. FECHA DE VCTO 2025. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 5 DIAS. PUESTO EN BODE $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.000 $ 1.600.000
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Aceite mineral10UnidadVASELINA LIQUIDA 200 CCMARCA DIFEM PHARMA. PRODUCTO NACIONAL. VASELINA LIQUIDA . PRESENTACION FRASCO DE 250 ML. FECHA DE VCTO 2025. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 5 DIAS. PUESTO EN BODEGA DPTO SALUD.gfz $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 1.879.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 357.010
TOTAL OC $ 2.236.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.