Orden de Compra. Nº4172-394-SE11 "LENTES OPTICOS"
Recuerde que el responsable del pago es -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4172-394-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-08-2011
Nombre de la Orden de Compra LENTES OPTICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4172-20-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social -
R.U.T. 69.130.500-7
Dirección de Unidad de Compra Adolfo Novoa 236
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social -
R.U.T. 69.130.500-7
Dirección de Facturación Adolfo Novoa 236
Comuna Colbún
Impuesto 236926,96
Dirección de Envío de la Factura Adolfo Novoa 236
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPTICA VISUAL 3 Centro de Lentes de Contacto
Razón Social ABIGAIL DEL TRANSITO GONZALEZ HORMAZABAL
R.U.T. 13.208.156-5
Sucursal OPTICA VISUAL 3 Centro de Lentes de Contacto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes212Unidad no definidaLENTES OPTICOS SEGUN FACTURA No. 500 del 29/07/2011.-LENTES OPTICOS SEGUN FACTURA No. 500 del 29/07/2011.- $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.246.984 $ 1.246.984
Total Neto $ 1.246.984
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 236.927
TOTAL OC $ 1.483.911


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.