Orden de Compra. Nº4172-40-SE20 "MATERIALES FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4172-40-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4172-70-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
R.U.T. 69.130.500-7
Dirección de Unidad de Compra Adolfo Novoa 236
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
R.U.T. 69.130.500-7
Dirección de Facturación Adolfo Novoa 415
Comuna Colbún
Impuesto 23742,1169
Dirección de Envío de la Factura Adolfo Novoa 415
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-01-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Com. Los Canelos
Razón Social SANDRO ANICETO RETAMAL FLORES
R.U.T. 14.235.748-8
Sucursal Com. Los Canelos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151805
Discos de acabado o pulido1Unidad no definidaDISCO DE CORTE 7"DISCO DE CORTE 7" $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
31181510
Juntas de silicona3UnidadSILICONA ADHESIVO MONTAJESILICONA ADHESIVO MONTAJE $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.042
60121251
Pintura al agua2UnidadTINETA ESMALTE AL AGUATINETA ESMALTE AL AGUA $ 44.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.076 $ 89.076
31162309
Estantes de montaje2UnidadBISAGRAS 3"X3"BISAGRAS 3"X3" $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.362
46171501
Candados1UnidadPORTACANDADO 3,5"PORTACANDADO 3,5" $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
23171509
Soldadura0,5kilogramo1/2 KG. SOLDADURA1/2 KG. SOLDADURA $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
11151510
Fibras vegetales10Metro LinealCORDEL 8MMCORDEL 8MM $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
46181504
Guantes protectores2ParGUANTES ROJOS DE ALTA TEMPERATURAGUANTES ROJOS DE ALTA TEMPERATURA $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.446 $ 13.446
30111601
Cemento2SacoSACO DE CEMENTO 25 KG.SACO DE CEMENTO 25 KG. $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
Total Neto $ 124.959
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.742
TOTAL OC $ 148.701


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.