Orden de Compra. Nº
4172-40-SE20
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MATERIALES FERRETERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4172-40-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-01-2020
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4172-70-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
R.U.T.
69.130.500-7
Dirección de Unidad de Compra
Adolfo Novoa 236
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
R.U.T.
69.130.500-7
Dirección de Facturación
Adolfo Novoa 415
Comuna
Colbún
Impuesto
23742,1169
Dirección de Envío de la Factura
Adolfo Novoa 415
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-01-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Com. Los Canelos
Razón Social
SANDRO ANICETO RETAMAL FLORES
R.U.T.
14.235.748-8
Sucursal
Com. Los Canelos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42151805
Discos de acabado o pulido
1
Unidad no definida
DISCO DE CORTE 7"
DISCO DE CORTE 7"
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
31181510
Juntas de silicona
3
Unidad
SILICONA ADHESIVO MONTAJE
SILICONA ADHESIVO MONTAJE
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.043
$ 5.042
60121251
Pintura al agua
2
Unidad
TINETA ESMALTE AL AGUA
TINETA ESMALTE AL AGUA
$ 44.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.076
$ 89.076
31162309
Estantes de montaje
2
Unidad
BISAGRAS 3"X3"
BISAGRAS 3"X3"
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.362
$ 3.362
46171501
Candados
1
Unidad
PORTACANDADO 3,5"
PORTACANDADO 3,5"
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
23171509
Soldadura
0,5
kilogramo
1/2 KG. SOLDADURA
1/2 KG. SOLDADURA
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
11151510
Fibras vegetales
10
Metro Lineal
CORDEL 8MM
CORDEL 8MM
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
46181504
Guantes protectores
2
Par
GUANTES ROJOS DE ALTA TEMPERATURA
GUANTES ROJOS DE ALTA TEMPERATURA
$ 6.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.446
$ 13.446
30111601
Cemento
2
Saco
SACO DE CEMENTO 25 KG.
SACO DE CEMENTO 25 KG.
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.050
$ 6.050
Total Neto
$ 124.959
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.742
TOTAL OC
$ 148.701
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.