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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4172-659-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4172-274-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
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R.U.T. |
69.130.500-7 |
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Dirección de Facturación |
Adolfo Novoa 415 |
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Comuna |
Colbún
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Impuesto |
46455 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Adolfo Novoa 415 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Juan Carlos Bernal Soto |
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Razón Social |
JUAN CARLOS BERNAL SOTO
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R.U.T. |
8.532.348-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Juan Carlos Bernal Soto |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73161517
| Servicios de fabricación de equipo de aire acondicionado, ventilación o refrigeración | 5 | Unidad | Mantención preventiva a equipos de refrigeración del Cesfam Panimávida (Bici cooler 105 lts, refrigerador nex 251 lts, refrigerador mademsa 291 lts, refrigerador mademsa 267 lts y refrigerador fensa 298 lts. | Servicio de mantenimiento preventivo de 5 ERC (Equipos Refrigerados Clínicos), detección de fuga, realización de limpieza interior de filtros, evaporador, tarjeta eléctrica y contactores, limpieza de filtros, líneas de desagües, conexiones eléctricas y el |
$ 48.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 244.500
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$ 244.500
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Total Neto
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$ 244.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.455
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$ 290.955
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.