Orden de Compra. Nº4173-134-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4173-14-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4173-134-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-06-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4173-14-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4173-14-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE
R.U.T. 69.140.100-6
Dirección de Unidad de Compra Independencia 699
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE
R.U.T. 69.140.100-6
Dirección de Facturación Independencia 699
Comuna Quirihue
Impuesto 22494,48
Dirección de Envío de la Factura Independencia 699
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-06-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARMENCITA
Razón Social ROSALBA MOLINA MOLINA
R.U.T. 9.948.197-8
Sucursal CARMENCITA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56121014
Percheros murales1GlobalMATERIALES PARA TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓNMATERIALES DE EXCELENTE CALIDAD, PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS, PRODUCTOS ENTREGADOS EN NUESTRA SUCURSAL DE LA COMUNA DE QUIRIHUE $ 118.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.392 $ 118.392
Total Neto $ 118.392
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.494
TOTAL OC $ 140.886


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.