Orden de Compra. Nº4173-89-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4173-37-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4173-89-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-09-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4173-37-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4173-37-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE
R.U.T. 69.140.100-6
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 699
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE
R.U.T. 69.140.100-6
Dirección de Facturación Esmeralda 699
Comuna Quirihue
Impuesto 42522
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 699
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPYMAX
Razón Social RICARDO HUMBERTO MARTINEZ VARONA
R.U.T. 8.981.425-1
Sucursal COPYMAX
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1UnidadMantención a fotocopiadora Lanier modelo LD 115  $ 266.322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.322 $ 266.322
Total Neto $ 266.322
Descuento $ 42.522
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.522
TOTAL OC $ 266.322


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.