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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4174-120-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4174-34-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE
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R.U.T. |
69.140.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Esmeralda 698 |
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Comuna |
Quirihue
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Impuesto |
243086 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 698 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-04-2026 |
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Proveedor |
SUPER SPORT & MEDICAL SPA |
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Razón Social |
SUPER SPORT & MEDICAL SPA
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R.U.T. |
77.044.559-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SUPER SPORT & MEDICAL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42251612
| Pesas, accesorios o sets para rehabilitación o terapia | 1 | Global | Se requiere la adquisición de insumos clínicos, deportivos y de rehabilitación destinados a la ejecución de distintos programas dependientes de DIDECO: Programa TVI, Oficina de Deporte, Programa de Grupos Vulnerables y Salud Domiciliaria. De acuerdo con lo especificado en la Solicitud de Compra N° 112, así como en las bases técnicas y bases administrativas correspondientes. | |
$ 1.279.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.279.400
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$ 1.279.400
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Total Neto
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$ 1.279.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 243.086
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$ 1.522.486
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.