Orden de Compra. Nº4174-120-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4174-34-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4174-120-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4174-34-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE
R.U.T. 69.140.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE
R.U.T. 69.140.100-6
Dirección de Facturación Esmeralda 698
Comuna Quirihue
Impuesto 243086
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPER SPORT & MEDICAL SPA
Razón Social SUPER SPORT & MEDICAL SPA
R.U.T. 77.044.559-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPER SPORT & MEDICAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42251612
Pesas, accesorios o sets para rehabilitación o terapia1GlobalSe requiere la adquisición de insumos clínicos, deportivos y de rehabilitación destinados a la ejecución de distintos programas dependientes de DIDECO: Programa TVI, Oficina de Deporte, Programa de Grupos Vulnerables y Salud Domiciliaria. De acuerdo con lo especificado en la Solicitud de Compra N° 112, así como en las bases técnicas y bases administrativas correspondientes.  $ 1.279.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.279.400 $ 1.279.400
Total Neto $ 1.279.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 243.086
TOTAL OC $ 1.522.486


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.