Orden de Compra. Nº4174-155-SE20 "Materiales de ferretería"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4174-155-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2020
Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4174-44-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE
R.U.T. 69.140.100-6
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 698
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE
R.U.T. 69.140.100-6
Dirección de Facturación Esmeralda 698
Comuna Quirihue
Impuesto 637326,86328
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENATO DIAZ S.A.
Razón Social RENATO DIAZ S A
R.U.T. 89.125.000-2
Sucursal RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas10Unidad no definidabrocha hela rind cergris3" mgo plast  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.870 $ 13.867
30111601
Cemento376Unidad no definidacemento biobio 25 kg  $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.039.640 $ 1.039.607
46181602
Calzado protector contra materias peligrosas38Unidad no definidacalzado seguridad Quebec 670  $ 33.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.264.222 $ 1.264.222
46181531
Ropa reflectante o accesorios38Unidad no definidachaleco reflectante automotriz 2 cintas  $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.122 $ 126.122
53131609
Protector solar5Unidad no definidabloqueador solar UVstop 1 kg prem 170005  $ 11.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.420 $ 55.420
53102516
Gorras38Unidad no definidajockey legionario colores  $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.878 $ 101.878
53102102
Overol y sobretodo para hombre38Unidad no definidapantalon poplin azul talla XL  $ 5.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.384 $ 196.384
27112004
Palas10Unidad no definidapala punta huevo c/mango madera Eco  $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.050 $ 36.050
27111605
Picos10Unidad no definidapicota punta y pala MGO 4 LBS Tramontina  $ 15.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.200 $ 154.200
27111509
Barrenas10Unidad no definidachuzo hexagonal 1 1/8"  $ 16.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.300 $ 166.300
46181504
Guantes protectores76Unidad no definidaguante cabritilla motosierra aj/velcro  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.072 $ 127.034
24101506
Carretillas de mano7Unidad no definidacarretilla 60 lts c/rueda, tolva 0.8 mm amarilla Uro  $ 29.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.821 $ 205.821
31241501
Lentes38Unidad no definidalente seguridad US Eagle Teach in Out AS  $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.516 $ 33.516
Total Neto $ 3.520.421
Descuento $ 166.069
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 637.327
TOTAL OC $ 3.991.679


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.